Sổ sách kế toán bị sai

  • Thread starter Thread starter utviet
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

utviet

Thành viên mới
Tham gia
3/11/11
Bài viết
2
Được thích
0
Tháng 01,02,04 em nộp tiền thuế GTGT và TNDN em định khoản:n 6425 c1111: số tiền(do mới làm kế toán TH nên em đã hoạch toán sai bút toán này.giờ em làm sổ tháng 10 em mới phát hiện ra.Vậy cho em hỏi tháng 10 này em có thể điều chỉnh lại bút toán như thế này dc ko?(điều chỉnh bút toán ngược lại cho mất tk 6425 đi đó ạ): n1111 c 6425 và n 33311 ,3334 c 1111 .em làm vậy có được ko ạ?em ko thể sửa lại ở những tháng co sai xót được,vì tháng 10/2011 là cty em thay đổi GPKD sử dụng mộc tròn mới,em đã in sổ đến tháng 9 rồi nên ko thể sữa được,bởi vậy em tính điều chỉnh trong thang 10 này.và số tiền của 3 tháng đó em cộng dồn vào bút toán điều chỉnh,vậy có được ko?Mong Bác kế toán gia gân giúp em với,em đang bối rối ko biết phải làm sao?
 
Tháng 01,02,04 em nộp tiền thuế GTGT và TNDN em định khoản:n 6425 c1111: số tiền(do mới làm kế toán TH nên em đã hoạch toán sai bút toán này.giờ em làm sổ tháng 10 em mới phát hiện ra.Vậy cho em hỏi tháng 10 này em có thể điều chỉnh lại bút toán như thế này dc ko?(điều chỉnh bút toán ngược lại cho mất tk 6425 đi đó ạ): n1111 c 6425 và n 33311 ,3334 c 1111 .em làm vậy có được ko ạ?em ko thể sửa lại ở những tháng co sai xót được,vì tháng 10/2011 là cty em thay đổi GPKD sử dụng mộc tròn mới,em đã in sổ đến tháng 9 rồi nên ko thể sữa được,bởi vậy em tính điều chỉnh trong thang 10 này.và số tiền của 3 tháng đó em cộng dồn vào bút toán điều chỉnh,vậy có được ko?Mong Bác kế toán gia gân giúp em với,em đang bối rối ko biết phải làm sao?

Bạn là thành viên mới, vui lòng xem ý kiến về việc viết (post) bài thêm tại đây.

Qua đã có xem qua topic này, ngại dấn thân vào vi phạm pháp luật (nội quy) vì qua cũng có ý kiến tại đây

Do bạn là thành viên mới, chưa rõ cấu trúc của diễn đàn, nên qua thử 1 lần dấn thân xem sao? (Do bạn đã post 3 lần bài này cho 2 topic)

1.- Thường các sổ sách kế toán; hiện nay, các doanh nghiệp không có in liền theo từng tháng mà họ để cuối năm in 1 lần. (Ngoại trừ có kiểm tra/thanh tra thuế). Trường hợp này, bạn chỉ in lại chứng từ/định khoản lại các bút toán đã đi nhầm trước đây cho Tháng 01,02,04.

2.- Trường hợp đã nhở in sổ sách và thay đổi con dấu, các bút toán điều chỉnh cho tháng 10 như sau:
+ Đi đỏ các bút toán đã ghi (hạch toán) nhầm cho tháng 01,02,04
+ Đi đen lại các bút toán đúng.
+ Bạn không nên cộng dồn các bút toán để xử lý cho trường hợp trên. Lý do: Sau này không nhớ lý do sao lại có các bút toán trên (dù chính mình làm)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom