Hạch toán thuê gói TSCĐ

Liên hệ QC

thoconcm

Thành viên mới
Tham gia
6/1/08
Bài viết
2
Được thích
0
Chào các bạn,
Cty mình có thuê của 01 cty quen 01 gói TSCĐ. Tuy nhiên, do quen biết nên bên mình được tùy chọn mua gói TSCĐ đó. Sau khi mua mình lấy HĐTC về cty và khấu trừ VAT luôn. Bên cty kia chỉ ký HĐ và chuyển tiền qua cty mình thôi. Khi nhận tiền mình mở 3386 theo dõi, khi mua TS thì hạch toán vào 2412 và 133, sau đó mình kết chuyển 2412 sang 211. Đồng thời kết chuyển toàn bộ 3386 sang 212 (TSCĐ thuê TC). Mình làm vậy có đúng không nhỉ ? Hình như mình bị sai rồi nhưng tìm mãi không biết sai chỗ nào. Nhờ các bạn chỉ giúp nhé ! Cám ơn nhiều nhiều.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
TSCĐ thuê mua tài chính

Bạn ơi ! Theo như mình biết TSCD TC bạn chưa khấu trừ thuế GTGT đầu vào , bạn hạch toán qua TK 1385 và hàng tháng nhận hóa đơn của ctyCTTC mới hạch toán sang tk 13311, nếu bạn đã xác định TSCD TC thì hạch toán vào tk 212 ko qua tk 211 đâu. Ngâm cứu thử nhen. Chúc thành công.
 
TSCĐ thuê mua tài chính

Bạn ơi ! Theo như mình biết TSCD TC bạn chưa khấu trừ thuế GTGT đầu vào , bạn hạch toán qua TK 1385 và hàng tháng nhận hóa đơn của ctyCTTC mới hạch toán sang tk 13311, nếu bạn đã xác định TSCD TC thì hạch toán vào tk 212 ko qua tk 211 đâu. Ngâm cứu thử nhen. Chúc thành công
 
Cảm ơn bạn Minh Uyên nhiều nhé !
Nhưng tiền thuê TSCĐ này theo hợp đồng thì mình sẽ chỉ thanh toán 01 lần vào cuối năm thôi, mỗi tháng sẽ không có nhận HĐ từ cty cho thuê. Còn hóa đơn TC khi mua TS đều xuất thẳng qua tên công ty mình nên mình đã khấu trừ VAT hết rồi. Điều này làm cho giá trị gói tài sản khi chuyển qua 212 sẽ không tương đương (khuyết phần VAT đã khấu trừ). Và nếu chuyển gói TS kia qua 212 thì phần tiền mặt cty kia chuyển cho mình thì mình phải chuyển đi đâu bây giờ ? Chẳng lẽ vừa treo nợ phải trả vừa có 212 thì bị double đúng ko ? Mình nghĩ mãi vẫn bị rối chỗ này.!$@!! Giúp mình với nhé ! Cảm ơn bạn.
 
Theo mình thì bạn thuê TSCĐ chứ không phải bạn mua TSCĐ ah
vậy liệu có được khấu trừ VAT không. vì bạn nên kiểm tra hđ xuất bán có bán trực tiếp cho công ty bạn không, Cũng chú ý là khi mua TSCĐ viền thì có thể c.ty quen kia cũng đã khấu trừ VAT rùi.
Nếu C.Ty kia bán luôn TSCĐ: nói công ty quen kia xuất hđ GTGT của TSCĐ đó cho c.ty bạn thì ok, thoải mái mà khấu trừ.
Nhưng nếu chỉ chuyển cho bạn cái hợp đồng nào đó thôi thì ..... bạn không làm ăn được chi mô, vì nó còn khá nhiều phức tạp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom